info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19040005/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/04/2017
                Valor
                    R$ 2.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.418.972/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP001/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/02/2017
                    Data Publicação
                        12/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 562.438,98
                    Valor Total
                        R$ 313.978,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        032/2017
                    Data Assinatura
                        27/03/2017
                    Vigência
                        12/04/2017 - 11/04/2018
                    Valor Total
                        R$ 68.298,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/ IMPRESSORA DE VIDEO MODELO UPP110S 110MM X 20M | R$ 40,00 | 50,000000 | R$ 2.000,00 | 
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4985
                                                            Data: 22/05/2017
                                                            Valor: R$ 1.560,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 9212 | Data Emissão: 22/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317002903525 | Chave Acesso: 23170505418972000114550010000092121000092120 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.560,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080285 | R$ 1.560,00 | |
| Total | R$ 1.560,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 440,00 | 
| Total | R$ 440,00 | |
 
                        