info Empenho
Número
19030034/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 2.350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.637.947/0001-69
library_books Licitação
Número
DP023/21-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.125,00
Valor Total
R$ 7.125,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SDHAS
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
19/03/2021 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 5.550,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
2 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 30,00 | 5,000000 | R$ 150,00 |
3 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 50,00 | 8,000000 | R$ 400,00 |
4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
Total | R$ 2.350,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14769
Data: 23/08/2021
Valor: R$ 930,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Número: 704 | Data Emissão: 23/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 930,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 930,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: u8qfgk7a2 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 30,00 | R$ 390,00 |
002 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
003 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
Cód. Liquidação: 14771
Data: 23/08/2021
Valor: R$ 200,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Número: 705 | Data Emissão: 23/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5gcdm4rva | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
Cód. Liquidação: 23661
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 1.020,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Número: 758 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.020,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.020,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gzvs35ibe | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | UNIDADE | 17.0000 | R$ 30,00 | R$ 510,00 |
002 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
003 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
Cód. Liquidação: 23663
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 200,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Número: 757 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ht29dyfor | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
Total Geral: R$ 2.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 14/09/2021 | 14090021 | R$ 200,00 | |
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 14/09/2021 | 14090008 | R$ 930,00 | |
Total | R$ 1.130,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.220,00 |
Total | R$ 1.220,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 10/02/2022 | 10020034 | R$ 200,00 |
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 10/02/2022 | 10020033 | R$ 1.020,00 |
Total | R$ 1.220,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |