info Empenho
Número
19030023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/03/2021
Valor
R$ 1.938,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
220/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/03/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 43.837,20
Valor Total
R$ 34.477,20
assignment Contrato
Número
0369/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/09/2020
Vigência
16/09/2020 - 15/09/2021
Valor Total
R$ 9.690,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | R$ 3,23 | 600,000000 | R$ 1.938,00 |
Total | R$ 1.938,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3482
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 1.938,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 23697 | Data Emissão: 06/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 1.938,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.938,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210019301264 | Chave Acesso: 23210426436406000105550010000236971000236976 | Chave Verific: 23210426436406000105550010000236971000236976 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | FRASCO/BOLSA | 600.0000 | R$ 3,23 | R$ 1.938,00 |
Total Geral: R$ 1.938,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2021 | 17060026 | R$ 1.938,00 | |
Total | R$ 1.938,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |