info Empenho
Número
19030005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/03/2021
Valor
R$ 4.870,92
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0387/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/10/2020
Vigência
05/10/2020 - 03/12/2021
Valor Total
R$ 167.843,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 113,49 | 2,000000 | R$ 226,98 |
2 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 316,79 | 2,000000 | R$ 633,58 |
3 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 1 X 16,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 661,43 | 2,000000 | R$ 1.322,86 |
4 | CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 194,95 | 2,000000 | R$ 389,90 |
5 | CABO PARALELO 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 295,90 | 2,000000 | R$ 591,80 |
6 | CABO PP 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 365,53 | 2,000000 | R$ 731,06 |
7 | CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 487,37 | 2,000000 | R$ 974,74 |
Total | R$ 4.870,92 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2341
Data: 30/03/2021
Valor: R$ 4.870,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 757 | Data Emissão: 30/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 4.870,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.870,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210018071117 | Chave Acesso: 23210302069397000101550010000007571010751541 | Chave Verific: 23210302069397000101550010000007571010751541 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | ROLO | 2.0000 | R$ 113,49 | R$ 226,98 |
002 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | ROLO | 2.0000 | R$ 316,79 | R$ 633,58 |
003 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 1 X 16,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | ROLO | 2.0000 | R$ 661,43 | R$ 1.322,86 |
004 | CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | ROLO | 2.0000 | R$ 194,95 | R$ 389,90 |
005 | CABO PARALELO 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | ROLO | 2.0000 | R$ 295,90 | R$ 591,80 |
006 | CABO PP 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | ROLO | 2.0000 | R$ 365,53 | R$ 731,06 |
007 | CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | ROLO | 2.0000 | R$ 487,37 | R$ 974,74 |
Total Geral: R$ 4.870,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/04/2021 | 08040037 | R$ 4.870,92 | |
Total | R$ 4.870,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |