info Empenho
Número
19020032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 552,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALICATE AMPERIMETROCAT II AC200 R$ 154,24 1,000000 R$ 154,24
2 ALICATE UNIVERSAL 8 R$ 22,60 2,000000 R$ 45,20
3 ALICATE BICO MEIA CANA 6 R$ 27,24 3,000000 R$ 81,72
4 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 R$ 27,30 2,000000 R$ 54,60
5 ALICATE CRIMP TJ11 12 45 R$ 39,67 5,000000 R$ 198,35
6 ESTILETE CROMADO MEDIO R$ 4,62 4,000000 R$ 18,48
Total R$ 552,59

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5560
Data: 25/05/2018
Valor: R$ 552,59
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 11019 Data Emissão: 25/05/2018 Doc. Ref.: 201805 Valor Bruto: R$ 552,59
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 552,59
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2018 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180031516474 Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110191363651861 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 552,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 24/07/2018 24070044   R$ 552,59
Total R$ 552,59
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR