info Empenho
Número
19020031/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 227,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO CSF DO BAIRRO ESTACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M R$ 7,77 3,000000 R$ 23,31
2 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC R$ 3,28 2,000000 R$ 6,56
3 TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2" R$ 4,37 1,000000 R$ 4,37
4 TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 18CM 1/2" R$ 32,22 6,000000 R$ 193,32
Total R$ 227,56

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4513
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 227,56
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO CSF DO BAIRRO ESTACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 10897 Data Emissão: 03/05/2018 Doc. Ref.: 201805 Valor Bruto: R$ 227,56
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 227,56
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2018 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180026475003 Chave Acesso: 23180512337358000193550010000108971942534447 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 227,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO CSF DO BAIRRO ESTACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 24/07/2018 24070053   R$ 227,56
Total R$ 227,56
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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