info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19020004/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA  MUNICIPAL DAS FINANÇAS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/02/2021
                Valor
                    R$ 591,28
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO  - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                            
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 04/2020 E PE N° 055/2019
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.596.960/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE055/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        03/06/2019
                    Data Publicação
                        09/05/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 334.694,16
                    Valor Total
                        R$ 235.472,04
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        04/2020-SEFIN
                    Data Assinatura
                        13/03/2020
                    Vigência
                        13/03/2020 - 13/03/2021
                    Valor Total
                        R$ 1.680,48
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 152,000000 | R$ 591,28 | 
| Total | R$ 591,28 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1757
                                                            Data: 10/03/2021
                                                            Valor: R$ 591,28
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 04/2020 E PE N° 055/2019
                                                        | Número: 6616 | Data Emissão: 10/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 591,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 591,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210014446306 | Chave Acesso: 23210310596960000110550010000066161733272699 | Chave Verific: 23210310596960000110550010000066161733272699 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | PACOTE | 152.0000 | R$ 3,89 | R$ 591,28 | 
                                            Total Geral: R$ 591,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 04/2020 E PE N° 055/2019 | 14/07/2021 | 14070028 | R$ 591,28 | |
| Total | R$ 591,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        