info Empenho
Número
19010089/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 1.812,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0448/2022-SMS
Data Assinatura
24/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 59.774,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | R$ 9,06 | 200,000000 | R$ 1.812,00 |
Total | R$ 1.812,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3309
Data: 24/03/2023
Valor: R$ 1.476,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2466 | Data Emissão: 22/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 1.476,78 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.476,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230019834261 | Chave Acesso: 23230313737194000154550010000024661000024730 | Chave Verific: 23230313737194000154550010000024661000024730 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | FRASCO | 163.0000 | R$ 9,06 | R$ 1.476,78 |
Cód. Liquidação: 11127
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 335,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 3119 | Data Emissão: 17/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 335,22 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 335,22 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230049431780 | Chave Acesso: 23230713737194000154550010000031191000031356 | Chave Verific: 23230713737194000154550010000031191000031356 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | FRASCO | 37.0000 | R$ 9,06 | R$ 335,22 |
Total Geral: R$ 1.812,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090082 | R$ 335,22 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050085 | R$ 1.476,78 | |
Total | R$ 1.812,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |