info Empenho
Número
19010067/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/01/2023
Valor
R$ 19.983,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.142.584/0001-44
library_books Licitação
Número
PE077/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.824.000,00
Valor Total
R$ 1.198.992,00
assignment Contrato
Número
0321/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
22/08/2021 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 2.158.185,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | R$ 499,58 | 40,000000 | R$ 19.983,20 |
Total | R$ 19.983,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2730 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/03/2023 | 920 | R$ 19.983,20 | |
Total | R$ 19.983,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/03/2023 | 24030105 | R$ 19.983,20 | |
Total | R$ 19.983,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |