info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19010030/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/01/2023
                Valor
                    R$ 36.194,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.782.385/0001-40
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22052-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/10/2022
                    Data Publicação
                        15/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.103.258,40
                    Valor Total
                        R$ 783.714,40
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0469/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        13/12/2022
                    Vigência
                        13/12/2022 - 12/12/2023
                    Valor Total
                        R$ 78.216,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZOILMETRONIDAZOL, FRASCO 100ML, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL. | R$ 8,27 | 720,000000 | R$ 5.954,40 | 
| 2 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | R$ 0,28 | 108.000,000000 | R$ 30.240,00 | 
| Total | R$ 36.194,40 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4930
                                                            Data: 18/04/2023
                                                            Valor: R$ 30.240,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 5964 | Data Emissão: 12/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 30.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024615759 | Chave Acesso: 23230410782385000140550010000059641000059728 | Chave Verific: 23230410782385000140550010000059641000059728 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 108000.0000 | R$ 0,28 | R$ 30.240,00 | 
Cód. Liquidação: 4929
                                                            Data: 25/04/2023
                                                            Valor: R$ 3.059,90
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 6037 | Data Emissão: 24/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 3.059,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.059,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027471854 | Chave Acesso: 23230410782385000140550010000060371000060457 | Chave Verific: 23230410782385000140550010000060371000060457 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENZOILMETRONIDAZOL, FRASCO 100ML, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL. | FRASCO | 370.0000 | R$ 8,27 | R$ 3.059,90 | 
Cód. Liquidação: 3286
                                                            Data: 24/03/2023
                                                            Valor: R$ 2.894,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 5833 | Data Emissão: 21/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.894,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.894,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230019482367 | Chave Acesso: 23230310782385000140550010000058331000058416 | Chave Verific: 23230310782385000140550010000058331000058416 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENZOILMETRONIDAZOL, FRASCO 100ML, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL. | FRASCO | 350.0000 | R$ 8,27 | R$ 2.894,50 | 
                                            Total Geral: R$ 36.194,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060088 | R$ 30.240,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060086 | R$ 3.059,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060043 | R$ 2.894,50 | |
| Total | R$ 36.194,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        