info Empenho
Número
18110016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/11/2024
Valor
R$ 445.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 35.351.363,98
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 445.000,00 | 1,000000 | R$ 445.000,00 |
Total | R$ 445.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21665
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 436.604,98
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025.
Número: 24846 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 436.604,98 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 436.604,98 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 282459600 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 436.604,98 | R$ 436.604,98 |
Total Geral: R$ 436.604,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025. | 31/12/2024 | 31120005 | R$ 436.604,98 | |
Total | R$ 436.604,98 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
anulação de saldo | 31/12/2024 | 31120102 | R$ 8.395,02 |
Total | R$ 8.395,02 |