info Empenho
Número
18100029/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2019
Valor
R$ 129.500,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.181.809/0001-71
library_books Licitação
Número
TP037/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
26/07/2019
Data Publicação
09/07/2019
Valor Estimado
R$ 576.741,24
Valor Total
R$ 409.000,00
assignment Contrato
Número
032/2019-SEINF
Data Assinatura
16/08/2019
Vigência
06/09/2019 - 02/05/2020
Valor Total
R$ 496.361,51
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 409.000,00 | 1,000000 | R$ 129.500,00 |
Total | R$ 129.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15875
Data: 08/11/2019
Valor: R$ 38.801,54
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019
Número: 42 | Data Emissão: 08/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 38.801,54 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.801,54 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16600 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: I1tQKUXx8rjr | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.0948 | R$ 409.000,00 | R$ 38.801,54 |
Cód. Liquidação: 17875
Data: 10/12/2019
Valor: R$ 74.021,23
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019
Número: 43 | Data Emissão: 10/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 74.021,23 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74.021,23 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16600 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X_yBzLX38YXb | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.1809 | R$ 409.000,00 | R$ 74.021,23 |
Total Geral: R$ 112.822,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019 | 26/12/2019 | 26120091 | R$ 74.021,23 | |
REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019 | 22/11/2019 | 22110029 | R$ 38.801,54 | |
Total | R$ 112.822,77 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 06/02/2020 | R$ 16.677,23 |
Total | R$ 16.677,23 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA NA LOCALIDADE DE AREINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO. CONTRATO Nº032/2019 TP Nº37/2019 | 14/02/2020 | 14020063 | R$ 16.677,23 |
Total | R$ 16.677,23 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |