info Empenho
Número
18090019/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 540,54
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE045/2016.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032003
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 457.884,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PCT DE 1KG FARDO DE 30KG | R$ 3,51 | 154,000000 | R$ 540,54 |
Total | R$ 540,54 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11327
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 540,54
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE045/2016.
Número: 2359 | Data Emissão: 02/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 540,54 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 540,54 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170058791546 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000023591219249362 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.359-121. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 540,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE045/2016. | 26/10/2017 | 26100011 | R$ 540,54 | |
Total | R$ 540,54 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |