info Empenho
Número
18090014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 300,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BATATA INGLESA R$ 2,42 124,000000 R$ 300,08
Total R$ 300,08

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11748
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 150,04
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
Número: 2450 Data Emissão: 16/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 150,04
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 150,04
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2017 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170061841603 Chave Acesso: 23171010616533000156550010000024501856503197 Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.450-185. Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12512
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 150,04
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
Número: 2494 Data Emissão: 20/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 150,04
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 150,04
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170063157160 Chave Acesso: 23171010616533000156550010000024941814370070 Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.494-181. Série do Selo:
Total Geral: R$ 300,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016. 19/12/2017 19120040   R$ 150,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016. 30/10/2017 30100023   R$ 150,04
Total R$ 300,08
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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