info Empenho
Número
18080009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/08/2025
Valor
R$ 1.911,73
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME A PORTARIA Nº 102/2025 DE 03/07/2025 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIG. EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 0406/2022 E PSM 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.911,73 | 1,000000 | R$ 1.911,73 |
Total | R$ 1.911,73 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11609
Data: 25/08/2025
Valor: R$ 1.911,73
Descrição / Justificativa: DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME A PORTARIA Nº 102/2025 DE 03/07/2025 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIG. EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 0406/2022 E PSM 2022-2025.
Número: 778147 | Data Emissão: 05/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 1.911,73 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.911,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 770T.8275.6547.8662899-F | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.911,73 | R$ 1.911,73 |
Total Geral: R$ 1.911,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |