info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18070004/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/07/2018
                Valor
                    R$ 39.429,88
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                    
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NOS EQUIPAMENTOS QUADRA DA COAHB I, COAHB II, QUADRA DE ESPORTES CAIOCA, QUADRA ARACATIAÇU, TEATRO SÃO JOÃO, ESPAÇO CULTURAL E QUADRA  DE TAPERUABA E QUADRA ESPORTIVA PARAISO DAS FLORES
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto Comunitário
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.508.113/0001-72
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP128/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/09/2016
                    Data Publicação
                        11/08/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.000.000,00
                    Valor Total
                        R$ 1.000.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017270701
                    Data Assinatura
                        22/07/2017
                    Vigência
                        30/07/2017 - 30/07/2018
                    Valor Total
                        R$ 406.250,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA | R$ 39.429,88 | 1,000000 | R$ 39.429,88 | 
| Total | R$ 39.429,88 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8700
                                                            Data: 25/07/2018
                                                            Valor: R$ 39.429,88
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 0000000229 | Data Emissão: 25/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 39.429,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.429,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Nwen49gmYW6I | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 39.429,88                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NOS EQUIPAMENTOS QUADRA DA COAHB I, COAHB II, QUADRA DE ESPORTES CAIOCA, QUADRA ARACATIAÇU, TEATRO SÃO JOÃO, ESPAÇO CULTURAL E QUADRA DE TAPERUABA E QUADRA ESPORTIVA PARAISO DAS FLORES | 15/08/2018 | 15080011 | R$ 39.429,88 | |
| Total | R$ 39.429,88 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        