info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18060081/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/06/2018
                Valor
                    R$ 2.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE TOTENS(EM 4 FRENTES ESTRUTURA METALON) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.399.427/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE035/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/04/2018
                    Data Publicação
                        20/03/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 168.163,40
                    Valor Total
                        R$ 134.250,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        119/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        28/05/2018
                    Vigência
                        28/05/2018 - 28/05/2019
                    Valor Total
                        R$ 40.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC TOTEM EM 4 FRENTES 1,50 X 0,75 X0,15M COM ESTRUTURA EM METALON E REVESTID | R$ 1.000,00 | 2,000000 | R$ 2.000,00 | 
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8320
                                                            Data: 10/07/2018
                                                            Valor: R$ 2.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 780 | Data Emissão: 10/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180041463186 | Chave Acesso: 23180703399427000100550010000007801007000861 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 2.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE TOTENS(EM 4 FRENTES ESTRUTURA METALON) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/07/2018 | 26070092 | R$ 2.000,00 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||