info Empenho
Número
18050001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
18/05/2023
Valor
R$ 31.185,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos (Polímero) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE 22001-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/06/2022
Data Publicação
18/02/2022
Valor Estimado
R$ 940.695,00
Valor Total
R$ 590.549,25
assignment Contrato
Número
053/2022
Data Assinatura
30/06/2022
Vigência
30/06/2022 - 29/06/2023
Valor Total
R$ 495.456,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Polímero Catiônico em pó | R$ 20,79 | 1.500,000000 | R$ 31.185,00 |
Total | R$ 31.185,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8198
Data: 19/06/2023
Valor: R$ 31.185,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos (Polímero) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral
Número: 042191 | Data Emissão: 24/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 31.185,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.185,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135230798449675 | Chave Acesso: 35230508406359000175550010000421911202305243 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Polímero Catiônico em pó | KILOGRAMA | 1500.0000 | R$ 20,79 | R$ 31.185,00 |
Total Geral: R$ 31.185,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos (Polímero) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral | 22/06/2023 | 22060005 | R$ 31.185,00 | |
Total | R$ 31.185,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |