info Empenho
Número
18040005/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
18/04/2024
Valor
R$ 3.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23004-AMA E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.292.367/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23004-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2024
Data Publicação
10/10/2023
Valor Estimado
R$ 172.387,18
Valor Total
R$ 97.416,20
assignment Contrato
Número
027/2024-AMA
Data Assinatura
10/04/2024
Vigência
11/04/2024 - 11/04/2025
Valor Total
R$ 3.050,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CORRENTE PARA MOTOSSERRA, SABRE: 50CM. R$ 96,00 15,000000 R$ 1.440,00
2 BOBINA MÓDULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRA. R$ 190,00 2,000000 R$ 380,00
3 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL MOTOSSERRA. R$ 14,00 5,000000 R$ 70,00
4 KIT RETENTOR PARA MOTOSSERRA. R$ 21,00 2,000000 R$ 42,00
5 MOLA DA EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA. R$ 4,00 2,000000 R$ 8,00
6 ESCAPAMENTO SILENCIOSO PARA MOTOSSERRA. R$ 75,00 2,000000 R$ 150,00
7 SABRE PARA MOTOSSERRA. R$ 315,00 2,000000 R$ 630,00
8 KIT PISTÃO MOTOSSERRA. R$ 60,00 2,000000 R$ 120,00
9 CABO ARQUEADOR/ACELERADOR PARA MOTOSSERRA. R$ 70,00 3,000000 R$ 210,00
Total R$ 3.050,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11379
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 3.050,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23004-AMA E SEUS ANEXOS.
Número: 518 Data Emissão: 04/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 3.050,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.050,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2024 N° do CGF do Emitente: 1401116034 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240163980085 Chave Acesso: 41240615292367000101550010000005181081197984 Chave Verific: 41240615292367000101550010000005181081197984 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABRE PARA MOTOSSERRA. UNIDADE 2.0000 R$ 315,00 R$ 630,00
002 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL MOTOSSERRA. UNIDADE 5.0000 R$ 14,00 R$ 70,00
003 BOBINA MÓDULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRA. UNIDADE 2.0000 R$ 190,00 R$ 380,00
004 ESCAPAMENTO SILENCIOSO PARA MOTOSSERRA. UNIDADE 2.0000 R$ 75,00 R$ 150,00
005 MOLA DA EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA. KIT 2.0000 R$ 4,00 R$ 8,00
006 KIT PISTÃO MOTOSSERRA. KIT 2.0000 R$ 60,00 R$ 120,00
007 CORRENTE PARA MOTOSSERRA, SABRE: 50CM. UNIDADE 15.0000 R$ 96,00 R$ 1.440,00
008 CABO ARQUEADOR/ACELERADOR PARA MOTOSSERRA. UNIDADE 3.0000 R$ 70,00 R$ 210,00
009 KIT RETENTOR PARA MOTOSSERRA. KIT 2.0000 R$ 21,00 R$ 42,00
Total Geral: R$ 3.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23004-AMA E SEUS ANEXOS. 21/08/2024 21080086   R$ 3.050,00
Total R$ 3.050,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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