info Empenho
Número
18040002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/04/2023
Valor
R$ 3.038,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.486.840/0001-19
library_books Licitação
Número
PE22022-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2023
Data Publicação
26/09/2022
Valor Estimado
R$ 202.555,00
Valor Total
R$ 62.199,00
assignment Contrato
Número
0028/2023-SAAE
Data Assinatura
14/04/2023
Vigência
14/04/2023 - 14/04/2024
Valor Total
R$ 6.027,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4". | R$ 0,98 | 3.100,000000 | R$ 3.038,00 |
Total | R$ 3.038,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8888
Data: 26/06/2023
Valor: R$ 3.038,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Número: 1140 | Data Emissão: 06/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 3.038,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.038,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342230125916270 | Chave Acesso: 42230643486840000119550010000011401245939407 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4". | UNIDADE | 3100.0000 | R$ 0,98 | R$ 3.038,00 |
Total Geral: R$ 3.038,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 29/06/2023 | 29060002 | R$ 3.038,00 | |
Total | R$ 3.038,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |