info Empenho
Número
18030036/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2015
Valor
R$ 154.052,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP017/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2015
Data Publicação
02/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.459.632,13
Valor Total
R$ 835.839,60
assignment Contrato
Número
0172015SME
Data Assinatura
16/03/2015
Vigência
18/03/2015 - 18/03/2016
Valor Total
R$ 834.299,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MAMÃO | R$ 2,20 | 2.640,000000 | R$ 5.808,00 |
2 | MARACUJÁ | R$ 3,99 | 2.000,000000 | R$ 7.980,00 |
3 | BATATA INGLESA | R$ 2,60 | 11.660,000000 | R$ 30.316,00 |
4 | TOMATE | R$ 3,70 | 825,000000 | R$ 3.052,50 |
5 | BETERRABA | R$ 1,80 | 2.640,000000 | R$ 4.752,00 |
6 | MANGA | R$ 3,58 | 4.020,000000 | R$ 14.391,60 |
7 | CENOURA | R$ 2,80 | 2.640,000000 | R$ 7.392,00 |
8 | BANANA | R$ 1,90 | 11.660,000000 | R$ 22.154,00 |
9 | MAÇÃ | R$ 3,36 | 2.640,000000 | R$ 8.870,40 |
10 | ABACATE | R$ 4,21 | 4.020,000000 | R$ 16.924,20 |
11 | CEBOLA BRANCA | R$ 2,71 | 3.020,000000 | R$ 8.184,20 |
12 | MELÃO JAPONES | R$ 3,40 | 4.020,000000 | R$ 13.668,00 |
13 | GOIABA | R$ 3,00 | 3.520,000000 | R$ 10.560,00 |
Total | R$ 154.052,90 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9316
Data: 11/06/2015
Valor: R$ 20.790,85
Descrição / Justificativa:
Número: 001267 | Data Emissão: 11/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 20.790,85 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.790,85 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150030934199 | Chave Acesso: 23150610360680000108550010000012670000012678 | Chave Verific: 23-1506-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.267-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16459
Data: 28/09/2015
Valor: R$ 626,01
Descrição / Justificativa:
Número: 001407 | Data Emissão: 28/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 626,01 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 626,01 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150053043309 | Chave Acesso: 23150910360680000108550010000014070000014070 | Chave Verific: 23-1509-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.407-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16191
Data: 18/09/2015
Valor: R$ 2.791,02
Descrição / Justificativa:
Número: 001401 | Data Emissão: 18/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 2.791,02 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.791,02 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150051111309 | Chave Acesso: 23150910360680000108550010000014010000014018 | Chave Verific: 23-1509-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.401-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17615
Data: 13/10/2015
Valor: R$ 10.420,52
Descrição / Justificativa:
Número: 001426 | Data Emissão: 13/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 10.420,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.420,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150056048997 | Chave Acesso: 23151010360680000108550000000014260000014266 | Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-000-000.001.426-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17616
Data: 09/10/2015
Valor: R$ 986,44
Descrição / Justificativa:
Número: 001421 | Data Emissão: 09/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 986,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 986,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150055548353 | Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014210000014215 | Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.421-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18413
Data: 23/10/2015
Valor: R$ 3.024,08
Descrição / Justificativa:
Número: 001447 | Data Emissão: 23/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 3.024,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.024,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150058349574 | Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014470000014475 | Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.447-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18414
Data: 23/10/2015
Valor: R$ 2.401,40
Descrição / Justificativa:
Número: 001444 | Data Emissão: 23/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 2.401,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.401,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150058274783 | Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014440000014449 | Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.444-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18972
Data: 29/10/2015
Valor: R$ 10.278,08
Descrição / Justificativa:
Número: 001473 | Data Emissão: 29/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 10.278,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.278,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150059527947 | Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014730000014734 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 20094
Data: 11/11/2015
Valor: R$ 8.262,38
Descrição / Justificativa:
Número: 001494 | Data Emissão: 11/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 8.262,38 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.262,38 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150062152364 | Chave Acesso: 23151110360680000108550010000014940000014940 | Chave Verific: 23-1511-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.494-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 20099
Data: 06/11/2015
Valor: R$ 5.852,34
Descrição / Justificativa:
Número: 001483 | Data Emissão: 06/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 5.852,34 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.852,34 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150061127341 | Chave Acesso: 23151110360680000108550010000014830000014831 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 21018
Data: 26/11/2015
Valor: R$ 1.975,25
Descrição / Justificativa:
Número: 001523 | Data Emissão: 26/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.975,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.975,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150065624010 | Chave Acesso: 23151110360680000108550010000015230000015231 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 21019
Data: 19/11/2015
Valor: R$ 3.227,87
Descrição / Justificativa:
Número: 001505 | Data Emissão: 19/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.227,87 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.227,87 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150063961497 | Chave Acesso: 23151110360680000108550010000015050000015055 | Chave Verific: 23-1511-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.505-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 22603
Data: 10/12/2015
Valor: R$ 5.746,90
Descrição / Justificativa:
Número: 001569 | Data Emissão: 10/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 5.746,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.746,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150068874957 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015690000015692 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.569-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 76.383,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 14/12/2015 | 14120015 | R$ 8.262,38 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 14/12/2015 | 14120010 | R$ 10.278,08 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 15/12/2015 | 15120117 | R$ 5.203,12 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 02/12/2015 | 02120043 | R$ 5.852,34 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 04/11/2015 | 04110041 | R$ 5.425,48 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 23/10/2015 | 23100038 | R$ 11.406,96 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 05/10/2015 | 05100027 | R$ 626,01 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 02/10/2015 | 02100014 | R$ 2.791,02 | |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 24/07/2015 | 24070046 | R$ 20.790,85 | |
Total | R$ 70.636,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.746,90 |
Total | R$ 5.746,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 20/04/2016 | R$ 43.054,77 |
Liquidação Resto a pagar | 02/03/2016 | R$ 6.151,00 |
Total | R$ 49.205,77 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 10/05/2016 | 10050117 | R$ 6.151,00 |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 10/05/2016 | 10050057 | R$ 43.054,77 |
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 04/01/2016 | 04010009 | R$ 5.746,90 |
Total | R$ 54.952,67 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 28.463,99 |
Total | R$ 28.463,99 |