info Empenho
Número
18030002/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/03/2025
Valor
R$ 80.287,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Policloreto de Alumínio Líquido 12% (PAC12%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.647.365/0007-01
library_books Licitação
Número
PE23003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
24/03/2023
Valor Estimado
R$ 7.519.800,00
Valor Total
R$ 4.241.300,00
assignment Contrato
Número
025/2024-SAAE
Data Assinatura
03/10/2024
Vigência
03/10/2024 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 1.301.533,37
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | POLICLORETO DE ALUMÍNIO LIQUIDO 12% (PAC 12%). | R$ 2.508,98 | 32,000000 | R$ 80.287,36 |
Total | R$ 80.287,36 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3333
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 79.133,23
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de Policloreto de Alumínio Líquido 12% (PAC12%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral.
Número: 59346 | Data Emissão: 19/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 79.133,23 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.133,23 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
Nº do Protocolo de Autorização: 129251253495760 | Chave Acesso: 29250323647365000701550010000593461398465426 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | POLICLORETO DE ALUMÍNIO LIQUIDO 12% (PAC 12%). | TONELADA | 31.5400 | R$ 2.508,98 | R$ 79.133,23 |
Total Geral: R$ 79.133,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Policloreto de Alumínio Líquido 12% (PAC12%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral. | 02/05/2025 | 02050006 | R$ 79.133,23 | |
Total | R$ 79.133,23 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/03/2025 | 31030017 | R$ 1.154,13 |
Total | R$ 1.154,13 |