info Empenho
Número
18010026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2023
Valor
R$ 1.872,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0392/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 69.520,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 300,000000 | R$ 1.002,00 |
2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 200,000000 | R$ 870,00 |
Total | R$ 1.872,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5674
Data: 28/04/2023
Valor: R$ 1.163,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2625 | Data Emissão: 12/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.163,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.163,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230024787501 | Chave Acesso: 23230435082105000111550010000026251000024407 | Chave Verific: 23230435082105000111550010000026251000024407 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 88.0000 | R$ 3,34 | R$ 293,92 |
002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 200.0000 | R$ 4,35 | R$ 870,00 |
Cód. Liquidação: 8578
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 708,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2746 | Data Emissão: 14/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 708,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 708,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230040889114 | Chave Acesso: 23230635082105000111550010000027461000025511 | Chave Verific: 23230635082105000111550010000027461000025511 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 212.0000 | R$ 3,34 | R$ 708,08 |
Total Geral: R$ 1.872,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070026 | R$ 708,08 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060032 | R$ 1.163,92 | |
Total | R$ 1.872,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |