info Empenho
Número
17120083/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/12/2024
Valor
R$ 3.908,07
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110178, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 35.351.363,98
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 3.908,07 | 1,000000 | R$ 3.908,07 |
Total | R$ 3.908,07 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21647
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 3.908,07
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110178, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Número: 24702 | Data Emissão: 17/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 3.908,07 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.908,07 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 125245777 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.908,07 | R$ 3.908,07 |
Total Geral: R$ 3.908,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110178, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 31/12/2024 | 31120012 | R$ 3.908,07 | |
Total | R$ 3.908,07 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |