info Empenho
Número
17120004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/12/2021
Valor
R$ 2.790,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
078/2021-SEDHAS
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
14/12/2021 - 14/12/2022
Valor Total
R$ 20.212,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LITROS. | R$ 930,00 | 2,000000 | R$ 1.860,00 |
2 | KIT DE ANTENA PARABOLICA DIGITAL. | R$ 930,00 | 1,000000 | R$ 930,00 |
Total | R$ 2.790,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24487
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 2.790,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO.
Número: 7671 | Data Emissão: 27/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 2.790,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.790,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210088907273 | Chave Acesso: 23211208458279000163550010000076711000507907 | Chave Verific: 23211208458279000163550010000076711000507907 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LITROS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 930,00 | R$ 1.860,00 |
002 | KIT DE ANTENA PARABOLICA DIGITAL. | KIT | 1.0000 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
Total Geral: R$ 2.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.790,00 |
Total | R$ 2.790,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO. | 15/02/2022 | 15020028 | R$ 2.790,00 |
Total | R$ 2.790,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |