info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    17110006/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    17/11/2023
                Valor
                    R$ 990,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços de Comunicação e Telecomunicação
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.745.287/0001-72
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DISPEN 007/2022
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        30/05/2022
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 17.556,53
                    Valor Total
                        R$ 15.345,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        044/2022
                    Data Assinatura
                        30/05/2022
                    Vigência
                        01/06/2022 - 29/10/2025
                    Valor Total
                        R$ 63.112,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de automação de mensagens e chatbot | R$ 990,00 | 1,000000 | R$ 990,00 | 
| Total | R$ 990,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18620
                                                            Data: 14/12/2023
                                                            Valor: R$ 990,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023.
                                                        | Número: 21451 | Data Emissão: 14/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 466549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 455363811 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de automação de mensagens e chatbot | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | 
                                            Total Geral: R$ 990,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023. | 19/12/2023 | 19120001 | R$ 990,00 | |
| Total | R$ 990,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.500,00 | 
| Total | R$ 9.500,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE DE RECURSOS AO PMDE - SOBRAL, DESTINADO ÀS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO. CONF. LEI MUNICIPAL 1861/2019 E DECRETO 2224/2019. NOVEMBRO 2023. | 15/02/2024 | 15020016 | R$ 9.500,00 | 
| Total | R$ 9.500,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        