info Empenho
Número
17100045/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2016
Valor
R$ 2.956,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-2
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
02/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 243.640,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TONER P/ IMPRESSORA 2420 Q6511A | R$ 499,00 | 4,000000 | R$ 1.996,00 |
2 | TONER HP 2035 CE505A | R$ 160,00 | 3,000000 | R$ 480,00 |
3 | TONER PARA IMPRESSORA HP M401N | R$ 160,00 | 3,000000 | R$ 480,00 |
Total | R$ 2.956,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
21634 | 16/12/2016 | 21716 | R$ 2.956,00 | ||
Total | R$ 2.956,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 27/12/2016 | 27120152 | R$ 2.956,00 | |
Total | R$ 2.956,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |