info Empenho
Número
17080061/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/08/2018
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE005/2018-SECOG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.438/0001-91
library_books Licitação
Número
PE128/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
19/12/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 19.774,72
assignment Contrato
Número
005/2018-SECOG
Data Assinatura
09/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 900.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 1,00 | 32.000,000000 | R$ 32.000,00 |
Total | R$ 32.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10279 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE005/2018-SECOG. | 27/08/2018 | 726 | R$ 7.720,26 | |
Total | R$ 7.720,26 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE005/2018-SECOG. | 03/10/2018 | 03100038 | R$ 7.720,26 | |
Total | R$ 7.720,26 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100040 | R$ 24.279,74 |
Total | R$ 24.279,74 |