info Empenho
Número
17080036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2022
Valor
R$ 1.566,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0197/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 6.264,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. R$ 7,83 200,000000 R$ 1.566,00
Total R$ 1.566,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15251
Data: 28/09/2022
Valor: R$ 1.566,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
Número: 346 Data Emissão: 27/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 1.566,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.566,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 N° do CGF do Emitente: 4957113 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220062809849 Chave Acesso: 23220932469869000176550010000003461197120712 Chave Verific: 23220932469869000176550010000003461197120712 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. UNIDADE 200.0000 R$ 7,83 R$ 1.566,00
Total Geral: R$ 1.566,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025 02/12/2022 02120031   R$ 1.566,00
Total R$ 1.566,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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