info Empenho
Número
17080035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2022
Valor
R$ 3.672,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0196/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 19.528,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. R$ 3,33 80,000000 R$ 266,40
2 FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. R$ 12,83 200,000000 R$ 2.566,00
3 TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. R$ 7,00 120,000000 R$ 840,00
Total R$ 3.672,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19665
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 2.832,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 803 Data Emissão: 04/10/2022 Doc. Ref.: 202210 Valor Bruto: R$ 2.832,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.832,40
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2022 N° do CGF do Emitente: 5615909 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220064476292 Chave Acesso: 23221033651718000105550010000008031511010136 Chave Verific: 23221033651718000105550010000008031511010136 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. ROLO 200.0000 R$ 12,83 R$ 2.566,00
002 FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. UNIDADE 80.0000 R$ 3,33 R$ 266,40
Cód. Liquidação: 19666
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 840,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 812 Data Emissão: 10/10/2022 Doc. Ref.: 202210 Valor Bruto: R$ 840,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 840,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 N° do CGF do Emitente: 5615909 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220065878532 Chave Acesso: 23221033651718000105550010000008121799668224 Chave Verific: 23221033651718000105550010000008121799668224 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. UNIDADE 120.0000 R$ 7,00 R$ 840,00
Total Geral: R$ 3.672,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/12/2022 28120269   R$ 2.832,40
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/12/2022 28120268   R$ 840,00
Total R$ 3.672,40
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