info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    17070003/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    17/07/2020
                Valor
                    R$ 32.040,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    67.729.178/0004-91
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP032/20-SMS
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        10/06/2020
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 1.986.697,50
                    Valor Total
                        R$ 1.986.697,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0219/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        10/06/2020
                    Vigência
                        10/06/2020 - 09/12/2020
                    Valor Total
                        R$ 277.844,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEROPENEM, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 32,04 | 1.000,000000 | R$ 32.040,00 | 
| Total | R$ 32.040,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8622
                                                            Data: 03/08/2020
                                                            Valor: R$ 32.040,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                                                        | Número: 1324645 | Data Emissão: 21/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 32.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 550516029 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200611768696 | Chave Acesso: 35200767729178000491550010013246451526754431 | Chave Verific: 35200767729178000491550010013246451526754431 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MEROPENEM, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | UNIDADE 1 FRASCO ... | 1000.0000 | R$ 32,04 | R$ 32.040,00 | 
                                            Total Geral: R$ 32.040,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 27/08/2020 | 27080087 | R$ 32.040,00 | |
| Total | R$ 32.040,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||