info Empenho
Número
17060031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2021
Valor
R$ 1.951,25
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0089/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 12.349,63
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | R$ 376,66 | 5,000000 | R$ 1.883,30 |
2 | ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. | R$ 67,95 | 1,000000 | R$ 67,95 |
Total | R$ 1.951,25 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12511
Data: 22/07/2021
Valor: R$ 1.951,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 21 | Data Emissão: 08/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.951,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.951,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131214233312563 | Chave Acesso: 31210736975874000101550010000000211296000069 | Chave Verific: 31210736975874000101550010000000211296000069 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 67,95 | R$ 67,95 |
002 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 376,66 | R$ 1.883,30 |
Total Geral: R$ 1.951,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/08/2021 | 24080044 | R$ 1.951,25 | |
Total | R$ 1.951,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |