info Empenho
Número
17060002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
17/06/2024
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de junho de 2024.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 900.000,00 | 1,000000 | R$ 900.000,00 |
Total | R$ 900.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13874 | pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de agosto de 2024. | 16/09/2024 | R$ 18.089,61 | ||
9800 | Pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de junho de 2024. | 18/07/2024 | R$ 880.066,48 | ||
Total | R$ 898.156,09 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de junho de 2024. | 20/09/2024 | 20090012 | R$ 18.089,61 | |
pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de junho de 2024. | 19/07/2024 | 19070001 | R$ 880.066,48 | |
Total | R$ 898.156,09 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação de saldo de empenho | 30/09/2024 | 30090048 | R$ 1.843,91 |
Total | R$ 1.843,91 |