info Empenho
Número
17050020/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 143,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SACO PARA LIXO 200 LITROS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
27/2017
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 4.197,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 5,000000 | R$ 143,80 |
Total | R$ 143,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6290
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 143,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SACO PARA LIXO 200 LITROS
Número: 457 | Data Emissão: 06/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 143,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180033774575 | Chave Acesso: 23180626230868000171550010000004570000004574 | Chave Verific: 23-1806-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.457-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 143,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SACO PARA LIXO 200 LITROS | 19/06/2018 | 19060054 | R$ 143,80 | |
Total | R$ 143,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |