info Empenho
Número
17040009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/04/2018
Valor
R$ 430,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | CONFEC. CARTAZ ARTE PRONTA 61 X 42CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM COUCHE BRILHO 115G FOTOLITO INCLUSO | R$ 0,28 | 1.000,000000 | R$ 280,00 |
2 | CONFEC. DE FOLDER 2 DOBRA 30 X 21CM 4 X 4 COR PAPEL COUCHÊ 150G ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 0,11 | 1.000,000000 | R$ 110,00 |
3 | IMPRESSÃO PANFLETO FRENTE E VERSO 15X21CM 4X4 COR EM COUCHÊ 90G ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 0,04 | 1.000,000000 | R$ 40,00 |
Total | R$ 430,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3999 | OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/04/2018 | 1323 | R$ 430,00 | |
Total | R$ 430,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/07/2018 | 11070053 | R$ 430,00 | |
Total | R$ 430,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |