info Empenho
Número
17040003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/04/2018
Valor
R$ 566,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04170037/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 9.603,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 200,000000 | R$ 566,00 |
Total | R$ 566,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4036
Data: 23/04/2018
Valor: R$ 566,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04170037/2018
Número: 3066 | Data Emissão: 23/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 566,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 566,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180024142853 | Chave Acesso: 23180410616533000156550010000030660000030661 | Chave Verific: 23-1804-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.066-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 566,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04170037/2018 | 15/05/2018 | 15050065 | R$ 566,00 | |
Total | R$ 566,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |