info Empenho
Número
17030001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
17/03/2017
Valor
R$ 199,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 01 UND DE MEMORIA 2GB DDR2 800 MHZ (KINGSTON) DESTINADO A COMPUTADOR DA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03170009/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ | R$ 199,00 | 1,000000 | R$ 199,00 |
| Total | R$ 199,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1804
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 199,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 01 UND DE MEMORIA 2GB DDR2 800 MHZ (KINGSTON) DESTINADO A COMPUTADOR DA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03170009/2017
| Número: 85489 | Data Emissão: 20/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 199,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 199,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170015934202 | Chave Acesso: 23170303611443000107550010000854890000854895 | Chave Verific: 23-1703-03.611.443/0001-07-55-001-000.085.489-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 199,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 UND DE MEMORIA 2GB DDR2 800 MHZ (KINGSTON) DESTINADO A COMPUTADOR DA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03170009/2017 | 28/03/2017 | 28030013 | R$ 199,00 | |
| Total | R$ 199,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||