info Empenho
Número
17010069/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 7.610,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.152.616/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22056-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2022
Data Publicação
19/09/2022
Valor Estimado
R$ 155.103,20
Valor Total
R$ 90.155,20
assignment Contrato
Número
0167/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 49.465,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | R$ 7,61 | 1.000,000000 | R$ 7.610,00 |
Total | R$ 7.610,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3411
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 7.610,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 5955 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 7.610,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.610,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 165994 | UF do Emitente: ES | |
Nº do Protocolo de Autorização: 332240021965225 | Chave Acesso: 32240344152616000153550010000059551540781811 | Chave Verific: 32240344152616000153550010000059551540781811 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | AMPOLA | 1000.0000 | R$ 7,61 | R$ 7.610,00 |
Total Geral: R$ 7.610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060103 | R$ 7.610,00 | |
Total | R$ 7.610,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |