info Empenho
Número
17010025/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2025
Valor
R$ 10.713,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA) (MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0138/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 342.835,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VIII. | R$ 9,92 | 1.080,000000 | R$ 10.713,60 |
Total | R$ 10.713,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2058 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA) (MANHÃ/TARDE) PE22012-SME. | 13/03/2025 | 464 | R$ 10.316,80 | |
Total | R$ 10.316,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA) (MANHÃ/TARDE) PE22012-SME. | 28/03/2025 | 28030047 | R$ 10.316,80 | |
Total | R$ 10.316,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 05/03/2025 | 05030033 | R$ 396,80 |
Total | R$ 396,80 |