info Empenho
Número
16080020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/08/2024
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
Total | R$ 2.500,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14349 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2024 | 707956 | R$ 1.575,59 | |
Total | R$ 1.575,59 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/10/2024 | 17100030 | R$ 1.575,59 | |
Total | R$ 1.575,59 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 04/11/2024 | 04110039 | R$ 924,41 |
Total | R$ 924,41 |