info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    16060008/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    16/06/2025
                Valor
                    R$ 101.750,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Empenho para fazer face as despesas com São João e Aniversario de Sobral
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Difusão Cultural
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.398.573/0001-15
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-SECULT
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/09/2024
                    Data Publicação
                        10/05/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.589.517,98
                    Valor Total
                        R$ 2.315.348,51
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        111/2024-SECULT
                    Data Assinatura
                        19/09/2024
                    Vigência
                        19/09/2024 - 19/09/2025
                    Valor Total
                        R$ 321.805,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. CONTENDO NO MÍNIMO: 20 MOVING BEAN 5R; 14 MOVING POINT; 20 LED WASH RGBWA. | R$ 8.250,00 | 6,000000 | R$ 49.500,00 | 
| 2 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO CONTENDO NO MÍNIMO: 06 PARES LED RGBW; 06 REFLETORES LED BRANCO DE 100 W. | R$ 825,00 | 26,000000 | R$ 21.450,00 | 
| 3 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. | R$ 4.400,00 | 7,000000 | R$ 30.800,00 | 
| Total | R$ 101.750,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9512
                                                            Data: 14/07/2025
                                                            Valor: R$ 101.750,00
                                                        Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com São João e Aniversario de Sobral
                                                        | Número: 728 | Data Emissão: 26/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 101.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 101.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 37515 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hekabitlvwqd926cj4srnxp8zgy | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO CONTENDO NO MÍNIMO: 06 PARES LED RGBW; 06 REFLETORES LED BRANCO DE 100 W. | DIÁRIA | 26.0000 | R$ 825,00 | R$ 21.450,00 | 
| 002 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. | DIÁRIA | 7.0000 | R$ 4.400,00 | R$ 30.800,00 | 
| 003 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. CONTENDO NO MÍNIMO: 20 MOVING BEAN 5R; 14 MOVING POINT; 20 LED WASH RGBWA. | DIÁRIA | 6.0000 | R$ 8.250,00 | R$ 49.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 101.750,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        