info Empenho
Número
16060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
16/06/2017
Valor
R$ 85.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5675
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 29.570,12
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.570,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.570,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7249
Data: 14/07/2017
Valor: R$ 38.226,86
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.226,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.226,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8788
Data: 15/08/2017
Valor: R$ 17.203,02
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.203,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.203,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 85.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 16/06/2017 | 16060240 | R$ 29.570,12 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 14/07/2017 | 14070057 | R$ 38.226,86 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 17040001 ,QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/08/2017 | 15080009 | R$ 17.203,02 | |
| Total | R$ 85.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||