info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    16050035/2018
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO PREFEITO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    16/05/2018
                Valor
                    R$ 113,52
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Comunicação Social
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE029/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/07/2017
                    Data Publicação
                        26/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 597.120,00
                    Valor Total
                        R$ 268.966,63
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        025/2017-GP
                    Data Assinatura
                        23/10/2017
                    Vigência
                        23/10/2017 - 23/10/2018
                    Valor Total
                        R$ 6.358,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 8,000000 | R$ 60,32 | 
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 40,000000 | R$ 53,20 | 
| Total | R$ 113,52 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8851
                                                            Data: 24/07/2018
                                                            Valor: R$ 113,52
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR.
                                                        | Número: 4182 | Data Emissão: 24/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 113,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044960575 | Chave Acesso: 23180722864845000168550010000041820000041825 | Chave Verific: 23-1807-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.182-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 113,52                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR. | 15/08/2018 | 15080043 | R$ 113,52 | |
| Total | R$ 113,52 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        