info Empenho
Número
16050005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2022
Valor
R$ 12.708,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA E COLA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/0581.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
DP22008-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 12.708,00
Valor Total
R$ 12.708,00
assignment Contrato
Número
0043/2022-SME
Data Assinatura
27/04/2022
Vigência
27/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 12.708,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLA ADESIVA INSTANTANEA, 50 GRAMAS, PARA MATERIAIS DIVERSOS. | R$ 21,90 | 60,000000 | R$ 1.314,00 |
2 | ROLO DE ETIQUETA 8X4 CM/80X40 MM, COUCHE, ADESIVA. | R$ 18,99 | 600,000000 | R$ 11.394,00 |
Total | R$ 12.708,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10168
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 11.394,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA E COLA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/0581.
Número: 3164 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 11.394,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.394,00 | |
Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220042021817 | Chave Acesso: 23220701432182000132550000000031641000316409 | Chave Verific: 23220701432182000132550000000031641000316409 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ROLO DE ETIQUETA 8X4 CM/80X40 MM, COUCHE, ADESIVA. | UNIDADE | 600.0000 | R$ 18,99 | R$ 11.394,00 |
Cód. Liquidação: 10623
Data: 15/07/2022
Valor: R$ 1.314,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA E COLA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/0581.
Número: 3176 | Data Emissão: 15/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.314,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.314,00 | |
Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220044671620 | Chave Acesso: 23220701432182000132550000000031761000317635 | Chave Verific: 23220701432182000132550000000031761000317635 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | COLA ADESIVA INSTANTANEA, 50 GRAMAS, PARA MATERIAIS DIVERSOS. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 21,90 | R$ 1.314,00 |
Total Geral: R$ 12.708,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA E COLA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/0581. | 29/07/2022 | 29070054 | R$ 1.314,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA E COLA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/0581. | 21/07/2022 | 21070009 | R$ 11.394,00 | |
Total | R$ 12.708,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |