info Empenho
Número
16030034/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2021
Valor
R$ 980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0437/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/12/2020
Vigência
01/12/2020 - 30/11/2021
Valor Total
R$ 4.900,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. R$ 4,90 200,000000 R$ 980,00
Total R$ 980,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6370
Data: 30/04/2021
Valor: R$ 980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 5739 Data Emissão: 21/04/2021 Doc. Ref.: 202104 Valor Bruto: R$ 980,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 980,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/04/2021 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210023034867 Chave Acesso: 23210403562872000131550010000057391547756307 Chave Verific: 23210403562872000131550010000057391547756307 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. UNIDADE 200.0000 R$ 4,90 R$ 980,00
Total Geral: R$ 980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 22/06/2021 22060029   R$ 980,00
Total R$ 980,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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