info Empenho
Número
16030019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 209,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
027/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/03/2022
Vigência
03/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 209,28
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,44 | 12,000000 | R$ 209,28 |
Total | R$ 209,28 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5053
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 209,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Número: 2831 | Data Emissão: 18/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 209,28 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 209,28 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220022884806 | Chave Acesso: 23220426383168000117550010000028311002704610 | Chave Verific: 23220426383168000117550010000028311002704610 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 12.0000 | R$ 17,44 | R$ 209,28 |
Total Geral: R$ 209,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 13/05/2022 | 13050029 | R$ 209,28 | |
Total | R$ 209,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |