info Empenho
Número
15120010/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
15/12/2015
Valor
R$ 10.830,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 570M³ DE REIA DE RIO PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP229/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2014
Data Publicação
23/10/2014
Valor Estimado
R$ 289.342,55
Valor Total
R$ 285.000,00
assignment Contrato
Número
2292014
Data Assinatura
26/01/2015
Vigência
27/01/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 285.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AREIA | R$ 19,00 | 570,000000 | R$ 10.830,00 |
Total | R$ 10.830,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22444
Data: 17/12/2015
Valor: R$ 10.830,00
Descrição / Justificativa:
Número: 25 | Data Emissão: 17/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 10.830,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.830,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150070517160 | Chave Acesso: 23151220379503000127550010000000251233083045 | Chave Verific: 1233083045 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AREIA | METRO CUBICO | 570.0000 | R$ 19,00 | R$ 10.830,00 |
Total Geral: R$ 10.830,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 10.830,00 |
Total | R$ 10.830,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE 570M³ DE REIA DE RIO PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014 | 18/02/2016 | 18020035 | R$ 10.830,00 |
Total | R$ 10.830,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |