info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15100105/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/10/2018
                Valor
                    R$ 534,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO  - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                            
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    14.373.576/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE090/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/05/2018
                    Data Publicação
                        09/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 256.388,40
                    Valor Total
                        R$ 170.063,62
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        013/2018SEFIN
                    Data Assinatura
                        26/09/2018
                    Vigência
                        26/09/2018 - 26/09/2019
                    Valor Total
                        R$ 2.616,36
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 100,000000 | R$ 534,00 | 
| Total | R$ 534,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13535
                                                            Data: 26/10/2018
                                                            Valor: R$ 534,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018
                                                        | Número: 904 | Data Emissão: 24/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 534,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 534,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067027809 | Chave Acesso: 23181014373576000109550010000009040000009041 | Chave Verific: 23-1810-14.373.576/0001-09-55-001-000.000.904-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 534,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018 | 07/11/2018 | 07110037 | R$ 534,00 | |
| Total | R$ 534,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        