info Empenho
Número
15100068/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2018
Valor
R$ 4.908,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAUBAS/FERREIRA (MANHA/NOITE). PP154/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR R$ 88.651,20 0,055400 R$ 4.908,20
Total R$ 4.908,20

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14447
Data: 13/11/2018
Valor: R$ 4.481,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAUBAS/FERREIRA (MANHA/NOITE). PP154/2018.
Número: 334 Data Emissão: 13/11/2018 Doc. Ref.: 201811 Valor Bruto: R$ 4.481,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.481,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2018 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 4.481,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAUBAS/FERREIRA (MANHA/NOITE). PP154/2018. 12/12/2018 12120177   R$ 4.481,40
Total R$ 4.481,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 20/11/2018 20110101 R$ 426,80
Total R$ 426,80
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