info Empenho
Número
15090216/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2022
Valor
R$ 223,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE ESTAGIARIOS AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 223,84 | 1,000000 | R$ 223,84 |
2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 223,84 | 1,000000 | R$ 223,84 |
Total | R$ 223,84 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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18357 | REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE ESTAGIARIOS AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 23/09/2022 | R$ 223,84 | ||
Total | R$ 223,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE ESTAGIARIOS AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 30/09/2022 | 30090159 | R$ 223,84 | |
Total | R$ 223,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |